盘锦市双兴水利管理中心预算公开
发布日期:2025-02-18 0次
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盘锦市双兴水利管理中心预算公开
双兴水利管理中心2025年度预算
目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 盘锦市双兴水利管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第三部分 双兴水利管理中心2025年部门预算说明
第四部分 名词解释
第五部分 双兴水利管理中心部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、部门(单位)整体绩效目标表
第一部分 部门预算公开管理文件
根据《关于印发盘锦市财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》(盘财预〔2021〕253号)
正文内容
第二部分 双兴水利管理中心概况
一、部门职责
一、主要职责
(一)负责于岗子站、谷家各站维修养护、运行及控制范围内城市排水、水田除涝工作。
(二)负责吴家总干(螃蟹沟、六零河)的水利工程事务性工作以及控制范围内水田灌溉工作。
二、机构设置情况
隶属于盘锦市水利服务中心分支机构。
二、决算单位构成
纳入盘锦市双兴水利管理中心2025年单位决算编制范围的预算单位包括:盘锦市双兴水利管理中心一户单位
第三部分 预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
(一)收入预算578.69万元,其中:
1.一般公共预算拨款收入578.69万元;
2.政府性基金预算拨款收入0万元;
3.国有资本经营预算拨款收入0万元;
4.财政专户管理资金收入0万元;
5.单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;
6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入0万元。
(二)支出预算578.69万元,其中:
1.基本支出432.69万元;
2.项目支出146万元。
在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出
0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共7个,涉及资金146万元。
2025年预算收支比上年(减少)15.02万元,增减变化的主要原因为。
二、部门管理专项资金情况
2025年,盘锦市财政专项资金共7个,涉及资金146万元。。
三、政府采购情况
2025年安排政府采购预算0万元。
四、“三公”经费预算情况
2025年,双兴水利管理中心财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为8万元
财政拨款预算“三公”经费支出表 |
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单位:万元 |
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项目 |
金额 |
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(2024)年 |
2025年 |
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合计 |
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|
1.因公出国(境)费 |
|
|
|
2.公务接待费 |
|
|
|
3.公务用车购置及运行费 |
|
|
|
其中:公务用车购置费 |
|
|
|
公务用车运行费 |
8 |
8 |
六、国有资产占用情况
2025年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共7个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共7个,涉及资金146万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
......
2025年盘锦市双兴水利管理中心单位预算批复表
部门预算项目(政策)绩效目标表 |
|||||||
表17 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目(政策)名称 |
于岗子二站运转工人工资经费 |
||||||
主管部门 |
盘锦市水利局 |
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心 |
||||
预算资金情况 |
10.00 |
||||||
总体目标 |
保障于岗子二站正常运行。 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
产出指标 |
数量指标 |
日常运行维护闸门孔数 |
= |
21 |
个 |
2025-12 |
|
日常运行维护启闭机台套数 |
= |
21 |
台套 |
2025-12 |
|||
聘用人员数量指标 |
= |
2 |
人 |
2025-12 |
|||
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
工程运行维护完好率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
提升防灾减灾能力及管理水平 |
|
提升 |
|
2025-12 |
|
保障水利工程完整及安全运行率 |
>= |
365 |
日 |
2025-12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
于岗子排水站综合运行经费 |
||||||
主管部门 |
盘锦市水利局 |
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心 |
||||
预算资金情况 |
52.50 |
||||||
总体目标 |
于岗子排水站运行维修、基坑清淤及闸前淤柴清除、代维及试验费 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
产出指标 |
数量指标 |
抽排涝水台时数 |
= |
3133 |
个 |
2025-12 |
|
设备维修数 |
= |
41 |
个 |
2025-12 |
|||
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
工程运行维护完好率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳 |
|
2025-12 |
|
保障水利工程完整及安全运行率 |
>= |
365 |
日 |
2025-12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
谷家排水站运转工人工资经费 |
||||||
主管部门 |
盘锦市水利局 |
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心 |
||||
预算资金情况 |
5.00 |
||||||
总体目标 |
保障谷家二站平稳运行。 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
产出指标 |
数量指标 |
抽排涝水台时数 |
= |
805 |
个 |
2025-12 |
|
日常运行维护启闭机台套数 |
= |
13 |
台套 |
2025-12 |
|||
谷家排水站聘用技术工人人数 |
= |
1 |
人 |
2025-12 |
|||
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
工程运行维护完好率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
保障水利工程完整及安全运行率 |
>= |
365 |
日 |
2025-12 |
|
有效降低灾害损失率 |
|
最低 |
|
2025-12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
谷家排水站综合运行经费 |
||||||
主管部门 |
盘锦市水利局 |
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心 |
||||
预算资金情况 |
36.00 |
||||||
总体目标 |
确保谷家排水站正常运转。 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
产出指标 |
数量指标 |
维护工作量完成率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
日常运行维护启闭机台套数 |
= |
13 |
台套 |
2025-12 |
|||
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
工程运行维护完好率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
系统正常运行率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
保障水利工程完整及安全运行 |
>= |
365 |
日 |
2025-12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
防汛物资库管理经费及人员工资 |
||||||
主管部门 |
盘锦市水利局 |
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心 |
||||
预算资金情况 |
10.00 |
||||||
总体目标 |
保障防汛物资安全。 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
产出指标 |
数量指标 |
年度工作任务完成数量 |
= |
1 |
个 |
2025-12 |
|
防汛抗旱物资储备数 |
= |
5 |
吨 |
2025-12 |
|||
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
防汛抗旱物资定点仓库盘亏率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
提升防灾减灾能力及管理水平 |
|
高 |
|
2025-12 |
|
受益群众人数 |
>= |
1400000 |
人 |
2025-12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
排水站排水电费 |
||||||
主管部门 |
盘锦市水利局 |
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心 |
||||
预算资金情况 |
6.00 |
||||||
总体目标 |
保障于岗子站、谷家站南水北调站雨季安全运行,保护冬季防冻。 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
产出指标 |
数量指标 |
水利业务系统安全运行个数 |
>= |
4 |
个 |
2025-12 |
|
日常运行维护启闭机台套数 |
= |
13 |
台套 |
2025-12 |
|||
排水站用电量 |
>= |
60 |
千瓦时 |
2025-12 |
|||
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
工程运行维护完好率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众数 |
>= |
1400000 |
人 |
2025-12 |
|
保障水利工程完整及安全运行率 |
>= |
365 |
日 |
2025-12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
南水北调站综合运行经费 |
||||||
主管部门 |
盘锦市水利局 |
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心 |
||||
预算资金情况 |
26.50 |
||||||
总体目标 |
确保南水北调站平稳运行。 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
产出指标 |
数量指标 |
抽排涝水台时数 |
= |
0 |
个 |
2025-12 |
|
设备维修数 |
= |
1 |
个 |
2025-12 |
|||
日常运行维护堤防长度 |
= |
0 |
公里 |
2025-12 |
|||
日常运行维护闸门孔数 |
= |
1 |
个 |
2025-12 |
|||
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
工程运行维护完好率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
发挥资金使用效益 |
|
全部 |
|
2025-12 |
|
社会效益指标 |
农业农村生产条件得到改善 |
|
全部 |
|
2025-12 |
||
保障水利工程完整及安全运行率 |
>= |
0 |
日 |
2025-12 |
盘锦市双兴水利管理中心预算公开
发布日期:2025-02-18 0次
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盘锦市双兴水利管理中心预算公开
双兴水利管理中心2025年度预算
目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 盘锦市双兴水利管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第三部分 双兴水利管理中心2025年部门预算说明
第四部分 名词解释
第五部分 双兴水利管理中心部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、部门(单位)整体绩效目标表
第一部分 部门预算公开管理文件
根据《关于印发盘锦市财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》(盘财预〔2021〕253号)
正文内容
第二部分 双兴水利管理中心概况
一、部门职责
一、主要职责
(一)负责于岗子站、谷家各站维修养护、运行及控制范围内城市排水、水田除涝工作。
(二)负责吴家总干(螃蟹沟、六零河)的水利工程事务性工作以及控制范围内水田灌溉工作。
二、机构设置情况
隶属于盘锦市水利服务中心分支机构。
二、决算单位构成
纳入盘锦市双兴水利管理中心2025年单位决算编制范围的预算单位包括:盘锦市双兴水利管理中心一户单位
第三部分 预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
(一)收入预算578.69万元,其中:
1.一般公共预算拨款收入578.69万元;
2.政府性基金预算拨款收入0万元;
3.国有资本经营预算拨款收入0万元;
4.财政专户管理资金收入0万元;
5.单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;
6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入0万元。
(二)支出预算578.69万元,其中:
1.基本支出432.69万元;
2.项目支出146万元。
在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出
0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共7个,涉及资金146万元。
2025年预算收支比上年(减少)15.02万元,增减变化的主要原因为。
二、部门管理专项资金情况
2025年,盘锦市财政专项资金共7个,涉及资金146万元。。
三、政府采购情况
2025年安排政府采购预算0万元。
四、“三公”经费预算情况
2025年,双兴水利管理中心财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为8万元
财政拨款预算“三公”经费支出表 |
|||
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
金额 |
||
(2024)年 |
2025年 |
||
合计 |
|
|
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
|
2.公务接待费 |
|
|
|
3.公务用车购置及运行费 |
|
|
|
其中:公务用车购置费 |
|
|
|
公务用车运行费 |
8 |
8 |
六、国有资产占用情况
2025年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共7个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共7个,涉及资金146万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
......
2025年盘锦市双兴水利管理中心单位预算批复表
部门预算项目(政策)绩效目标表 |
|||||||
表17 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目(政策)名称 |
于岗子二站运转工人工资经费 |
||||||
主管部门 |
盘锦市水利局 |
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心 |
||||
预算资金情况 |
10.00 |
||||||
总体目标 |
保障于岗子二站正常运行。 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
产出指标 |
数量指标 |
日常运行维护闸门孔数 |
= |
21 |
个 |
2025-12 |
|
日常运行维护启闭机台套数 |
= |
21 |
台套 |
2025-12 |
|||
聘用人员数量指标 |
= |
2 |
人 |
2025-12 |
|||
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
工程运行维护完好率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
提升防灾减灾能力及管理水平 |
|
提升 |
|
2025-12 |
|
保障水利工程完整及安全运行率 |
>= |
365 |
日 |
2025-12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
于岗子排水站综合运行经费 |
||||||
主管部门 |
盘锦市水利局 |
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心 |
||||
预算资金情况 |
52.50 |
||||||
总体目标 |
于岗子排水站运行维修、基坑清淤及闸前淤柴清除、代维及试验费 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
产出指标 |
数量指标 |
抽排涝水台时数 |
= |
3133 |
个 |
2025-12 |
|
设备维修数 |
= |
41 |
个 |
2025-12 |
|||
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
工程运行维护完好率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳 |
|
2025-12 |
|
保障水利工程完整及安全运行率 |
>= |
365 |
日 |
2025-12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
谷家排水站运转工人工资经费 |
||||||
主管部门 |
盘锦市水利局 |
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心 |
||||
预算资金情况 |
5.00 |
||||||
总体目标 |
保障谷家二站平稳运行。 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
产出指标 |
数量指标 |
抽排涝水台时数 |
= |
805 |
个 |
2025-12 |
|
日常运行维护启闭机台套数 |
= |
13 |
台套 |
2025-12 |
|||
谷家排水站聘用技术工人人数 |
= |
1 |
人 |
2025-12 |
|||
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
工程运行维护完好率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
保障水利工程完整及安全运行率 |
>= |
365 |
日 |
2025-12 |
|
有效降低灾害损失率 |
|
最低 |
|
2025-12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
谷家排水站综合运行经费 |
||||||
主管部门 |
盘锦市水利局 |
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心 |
||||
预算资金情况 |
36.00 |
||||||
总体目标 |
确保谷家排水站正常运转。 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
产出指标 |
数量指标 |
维护工作量完成率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
日常运行维护启闭机台套数 |
= |
13 |
台套 |
2025-12 |
|||
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
工程运行维护完好率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
系统正常运行率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
保障水利工程完整及安全运行 |
>= |
365 |
日 |
2025-12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
防汛物资库管理经费及人员工资 |
||||||
主管部门 |
盘锦市水利局 |
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心 |
||||
预算资金情况 |
10.00 |
||||||
总体目标 |
保障防汛物资安全。 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
产出指标 |
数量指标 |
年度工作任务完成数量 |
= |
1 |
个 |
2025-12 |
|
防汛抗旱物资储备数 |
= |
5 |
吨 |
2025-12 |
|||
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
防汛抗旱物资定点仓库盘亏率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
提升防灾减灾能力及管理水平 |
|
高 |
|
2025-12 |
|
受益群众人数 |
>= |
1400000 |
人 |
2025-12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
排水站排水电费 |
||||||
主管部门 |
盘锦市水利局 |
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心 |
||||
预算资金情况 |
6.00 |
||||||
总体目标 |
保障于岗子站、谷家站南水北调站雨季安全运行,保护冬季防冻。 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
产出指标 |
数量指标 |
水利业务系统安全运行个数 |
>= |
4 |
个 |
2025-12 |
|
日常运行维护启闭机台套数 |
= |
13 |
台套 |
2025-12 |
|||
排水站用电量 |
>= |
60 |
千瓦时 |
2025-12 |
|||
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
工程运行维护完好率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众数 |
>= |
1400000 |
人 |
2025-12 |
|
保障水利工程完整及安全运行率 |
>= |
365 |
日 |
2025-12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
南水北调站综合运行经费 |
||||||
主管部门 |
盘锦市水利局 |
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心 |
||||
预算资金情况 |
26.50 |
||||||
总体目标 |
确保南水北调站平稳运行。 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
产出指标 |
数量指标 |
抽排涝水台时数 |
= |
0 |
个 |
2025-12 |
|
设备维修数 |
= |
1 |
个 |
2025-12 |
|||
日常运行维护堤防长度 |
= |
0 |
公里 |
2025-12 |
|||
日常运行维护闸门孔数 |
= |
1 |
个 |
2025-12 |
|||
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
工程运行维护完好率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
发挥资金使用效益 |
|
全部 |
|
2025-12 |
|
社会效益指标 |
农业农村生产条件得到改善 |
|
全部 |
|
2025-12 |
||
保障水利工程完整及安全运行率 |
>= |
0 |
日 |
2025-12 |